设为首页|加入收藏|联系我们

今天是:2017年11月11日 星期六

  当前位置:首页>新闻动态 > 工作动态

市住房公积金管理中心开展内部现场稽核审计 筑牢资金安全屏障

2024-04-22 16:15:10  浏览次数:

       4月16日至19日,根据中心2024年工作安排部署和《2024年内部稽核审计工作计划》具体要求,稽核审计科和风险控制管理科组成内审稽核工作组,深入耿马、沧源、双江等3个管理部,对2024年住房公积金日常业务管理情况开展二季度现场稽核检查,扎实推进内审稽核工作走深走实,为住房公积金资金安全筑牢坚固屏障。在此次现场稽核审计工作中,内审稽核工作组通过现场查阅档案、业务系统检查、座谈交流等方式,从公积金政策贯彻执行情况、归集提取和贷款业务办理规范性、贷款贷后管理情况、业务档案管理情况等多个方面进行了稽核检查,抽查各项业务共计531笔,未发现存在公积金政策执行错误情况。内审稽核工作组对稽核检查过程中发现的问题短板和不足认真分析、归纳总结,对能够立即整改的问题,现场及时反馈作出整改,对不能马上整改的问题,形成《稽核审计问题清单》,督促限期整改落实。

       市住房公积金管理中心通过线上稽核审计、现场稽核审计等方式常态化做好日常稽核审计工作,及时发现公积金业务中的问题及不足,查缺补漏,及时整改,提高了工作质效,规范了业务流程操作,有效防范了各类风险,确保了资金、业务安全运行,有力促进住房公积金事业健康发展。