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市住房公积金管理中心加强内审稽核筑牢安全防线

2024-02-21 08:50:07  浏览次数:

       2023年,市住房公积金管理中心持续加大内部稽核审计工作,加强风险防控管理力度,筑牢资金、人员、业务运行的风险“防火墙”,不断提升全市住房公积金管理水平。一是建立健全内审稽核工作机制。根据《住房公积金管理条例》等相关法律法规,结合中心实际,建立《临沧市住房公积金管理中心内部稽核审计工作制度(试行)》,使住房公积金内审稽核工作有章可循,有效防范了工作中“无章无序”现象。二是注重日常监督检查。坚持以防范风险为主线,紧盯归集、提取、贷款业务中风险易发的关键环节,每月对业务合规性、资料完整性、办理规范性扎实开展日常稽核审计,从日常操作细节中发现问题、解决问题。是强化结果运用。多角度、全方位分析问题产生的原因和存在的风险,按月制发内审稽核通报共计12期,限期整改事项60项,督促管理部限期整改到位,进一步堵塞漏洞、规范流程、规避风险。四是有效运用电子稽核工具稽查。运用好“住房公积金电子化检查工具”,有效检测疑点数据,通过疑点数据的分析整改,提高电子筛查数据跟踪效果,提升内部稽核工作质量,有效防范各类业务风险,确保各项工作规范持续开展。

       下步,市住房公积金管理中心将积极探索建立更严密、更高效的内审稽核机制,突出重点领域、关键环节,加大事前、事中、事后全过程稽核力度,实现以检查促规范,以规范促提升,筑牢安全防线,促进我市住房公积金事业持续健康高质量发展。