市住房公积金管理中心深入基层管理部现场稽核检查
2024-04-12 17:48:50 浏览次数:
为进一步加大内部稽核审计工作,加强风险防控管理力度,筑牢资金、人员、业务运行的风险“防火墙”,不断提升全市住房公积金管理水平。中心稽核审计科和风险控制管理科以2024年第一季度归集、提取、贷款各项业务办理为切入点,对临翔管理部的公积金政策执行情况、业务办理规范性、材料归档情况等方面的问题进行了重点检查,共抽查业务201笔,未发现存在公积金政策执行错误情况等问题。
通过此次现场稽核检查,增强了基层管理部的责任意识和风险防控意识,强化了风险防控措施和手段,守住了不发生系统性运行风险的底线,为全面建设“平安公积金”夯实基础。